一、概述
首先,管理评应由最高管理者(即法人代表、大BOSS)来主持管理评审的工作。
管理评审一般是以会议的形式开展的。所以,公司老板组织召开管理评审会议。
第二,管理评的主要工作是对质量管理体系进行评价,目的是确保体系的适宜性
、充分性和有效性。很多人一直搞不请楚管理评审和内部审核的区别。
内部审核重点是看有效性,评价体系是否有效运转。内审有符合性、有效性的问
题。
管理评审是将体系作为讨论和审查对象,体系的规定是否完全满足法规标准,是
否充分全面,是否对公司预期目标有促进,是否存在阻碍,是否存在可以持续改
进、提高的地方。
管理评审工作属于体系的PDCA的A环节,是持续提高的阶段。管理评审的重点是
在未来,判定体系是否适宜未来的发展环境。
总的来说,管理评审主要是法人代表和部门负责人的事,相当于广开言路,听听
建议,及时发现、处理问题,调整方向。
虽然它跟一般质量管理人员关系不大,但部门的报告还不是由咱们底下的人写。
况且,终有一天你会当上部门负责人甚至法人的。所以,了解管理评审的工作流
程及主要内容,还是很有必要的。
管理评审是法人组织的最高级别的质量会议,评价适宜性、有效性充分性,可以
和行政总结搞在一起,评审一定要有结论。一般单位首先肯定三性是符合的,但
也有不足,然后提出改进要求。
下面,我们重点了解一下管理评审的主要工作流程及工作要点。
二、计划
首先,一般是由质量管理部门制定管理评审计划(有的公司以通知方案等形式)
,明确本年度管理评审工作的相关安排,经过管理者代表审核,由法人签字批准
。
管理评审(或方案)的主要内容一般包括:评审时间、评审目的,评审范围和评
审重点,参加评审部门(及人员),评审依据,评审的内容等。
三、管理评审流程
实施管理评审的主要流程:
各部门编制输入材料,然后通过评审会议,对评审输入做评议,对存在或潜在的
不合格项提出纠正和顶防措施。评审结束后,应编制管理评审报告,并根据要求
对评审结果进行改进。
一般公司应制定管理评审控制程序,规定实施管理评审工作的部门职责、工作流
程以及需要产生、留存的相关记录。
四、输入材料
管理评审的输入材料,是由各部门根据公司质量管理手册及相关程序文件,结合
质量管理在本部门的运转情况,对公司质量管理体系的总结和评价性报告。
关于管理评审输入材料的模板,百度文库等网络平台上有很多模板,大家可以参
考。其实最主要的是报告内容要全,要为管理评审会议提供全面、充分的输入材
料,形式并不是很重要。
这里重点介绍管理评审输入材料中应包含的主要内容:
与本部门相关的内部审核结果;
顾客反馈(包括顾客满意度、顾客抱怨等);
过程的绩效和产品的符合性(包括过程、产品和服务测量和监视的结果);
纠正措施的状况;
以往管理评审措实施的跟踪及其有效性;
可能影质量管理体系的各种变化;质量管理体系运行状况,包括质量管理方针、
目标的适宜性和有效性;
其他改进的建议。
五、管理评审会议
管理评审会议按照计划或通知的时间进行,由公司法人代表组织。各个部门的负
责人参加管理评审会议,分别提交输入材料。
部门负责人结合各自部门承担的工作,总结公司质量管理工作在本部门的落实情
况,并评价质量管理体系与当前公司实际生产是否适宜、有效,提出改进的建议
等。
管理评审会议中,各部门都要发言,都要对体系做出评价。这是改进公司质量管
理体系的好机会。
公司法人代表肯定是最忙的,平时也没有那么多时间去了解质量管理体系的运转
情况,都是交给管理者代表来管,这个时候专门抽出时间来听各部门负责人对公
司质量管理体系的总结、评价和建议,可以说是机会非常难得,同时也是公司高
层导重视质量管理的体现之一。
法人代表应根据各部门的输入材料,结合公司的质量方针、目标以及当前公司的
发展战略方向,考虑是否调整公司的质量目标?是否对体系进行适应性修改完善
?在哪些方面得到提高?有哪些工作所要改进和进一步加强?
要对存在或潜在的不合格项提出纠正措施,或则采取预防措施。
六、管理评审报告
公司应根据管理评审的过程、结果形成管理评审输出,并形成报告。
管理评审的报告应包括以下方面的措施:
质量管理体系关于过程方面的改进;
与顾客要求有关的产品方面的改进;
资源需求。
管理评审报告一般由管理者代表负资组织编,交总经理批准,并分发至公司各部
门,由质量管理部门或则其他指定部门或人员负责跟踪管理评审改进要求的监控
执行、跟踪和验证。
本次管理评审的输出可以作为下次管理评审输入之一。若管理评审引起文件方面
的修改,应严格按照公司文件管理控制程序的相关要求执行。
对于管理评审中觉得对公司质量管理体系有一定影响,依规定应当采取纠正、预
防措的问题,应按公司的纠正预防措施控制程序相关规定执行。
七、改进
对于管理评审报告提出的改进要求,责任部门应制订改进措施计划或方案,经管
理者代表(也可部门负责人批准,视公司管理评审控制程序的职责权限规定而定
)批准后实施。
一般来说,管理评审报告中明确的改进要求较为宏观。因此,责任部门一般都要
制定较为详细的改进计划或实施方案,这也是贯彻质量管理PDCA循环概念的体现
之一。
若责任部门直接在工作中按改进要求改进,但未能提供相关成文信息(包括文件
和记录),则难以有说服力,不仅在接受外部审核时难以让人信服,就算是验证
改进要求执行情况的公司质量管理部门,也很难接受。
对于管理评审中提出纠正、预预防措施,质量管理部门应重点监视、跟踪其改进
情况。
责任部门实施完相关整改要求后,质量部门应对纠正、预防措施的执行情况、有
效性等进行验证。并要求责任部门提供相关证据过见证件,方可关闭该问题。
八、增加评审的机会
在公司实施管理评审,一般时间间隔不超过12个月。
以年度作为评审公司质量理体系的频率和周期,但在有些特殊情况下,应增加管
理评审的频次,以确保公司质量管理体系的完整,提高适宜性,确保公司生产和
服务持续取得预期的效果。
一般以下情况应增加公司质量管理体系的管理评审频次:
公司组织机构、产品范围或类型、资源配置发生重大变化时;
发生重大质量事故(件)或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
当与产品、眼务相关的法律、法规及其他相关要求有重大变化时;
市场需求发生重大变化时;
第二、三方审核或其他法律法规规定的审核时发现质量管理体系有严重不合格时
;
公司法人代表认为有必要开展管理评审工作的其他时机。